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2023年桂林市象山区残疾人联合会部门决算

2024-10-25 17:00     来源:桂林市象山区残疾人联合会     作者:桂林市象山区残疾人联合会
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第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、部门决算单位构成

第二部分2023年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

三、2023年度政府性基金支出决算情况

四、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效管理工作开展情况

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能职责

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规;协助区政府研究制定残疾人事业的政策、规划和计划。

2、宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人,促进残疾人事业发展。

3、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

4、开展残疾人康复、文化、体育、职业培训、劳动就业、教育扶贫、维权、社会保障、辅助器具供应、无障碍设施和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件:帮助残疾人平等参与社会生活。

5、团结、教育残疾人遵守律、履行应尽义务:做到“自尊、自信、自强、自立”:为全国构建和谐社会,推进现代化建设贡献力量。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、指导基层残联开展工作:管理各类残疾人社团组织。

8、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置(部门单位构成)

1、行政单位1个;即,桂林市象山区残疾人联合会。

第二部分2023年部门决算报表

表一,收入支出决算总表

,收入决算表

表三,支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格,详见附件)

第三部分2023年部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况,见表1收入支出决算总表,

(一)本部门2023年度总收入169.21万元。其中,财政拨款收入125.94万元,政府性基金收入43.28万元,年初结转和结余0万元。

(二)支出总计169.21万元(包括)一般公共服务支持0万元;社会保障和就业支出123.98万元;住房保障支出1.96万元;其他支出43.28万元。

(三)年末无结转结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(见表6)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13.32万元

(一)工资福利支出11.30万元。

,二)商品和服务支出1.56万元。

三、2023年度政府性基金支出决算情况(见表7:

2023年象山区残联政府性基金支出为43.28万元。

四、2023年度国有资本经营预算支出决算情况:见表8:

2023年本部门国有资本经营预算支出为0万元:与上年一致。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况:见表9:

(一)2023年度财政拨款“三公”经费支出为0.02万元:其中:因公出国:境:费支出决算0万元(公务用车购置及运行费支出决算0万元)公务接待费支出决算0.02万元。

(二) “三公” 经费变化情况说明(2023年我单位加强资金使用的管理)严格遵守八项规定(厉行节俭)严格控制“三公”经费支出。

六、机关运行经费情况说明:见表6,

2023年本部门机关运行经费1.56万元。

七、政府采购支出情况说明

2023年本部门政府采购支出总额0万元,其中;政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用等重要事项情况说明

1、行政参公单位公车改革后,202年本部门保留的公务用车为0辆。

2、本部门无价值50万元以上设备。

九、预算绩效管理工作开展情况

我单位2023年无预算绩效管理项目。

第四部分专业名词解释

一、财政拨款收入(指市财政当年拨付的资金)包括一般公共预算拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。

二、基本支出,指为保障我会及下属事业单位的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、社会保障和就业支出;反映我会及下属事业单位在社会保障与就业方面的支出。

五、行政运行;反映我会及下属事业单位的基本支出。

六、残疾人康复;反映我会用于残疾人康复方面的支出。

七、残疾人就业和扶贫(反映我会及下属事业单位用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

八、残疾人体育)反映我会用于残疾人体育方面的支出。

九、其他残疾人事业方面的支出(反映我会用于残疾人维权、宣传文化和基本建设项目等支出。

十、住房保障支出(反映我会及下属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出)如住房公积金。

十一、住房公积金:指按照国家统一规定(按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、机关运行经费:为保障我会及下属事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金)包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护(费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

十三、“三公”经费,纳入部门预决算管理的“三公”经费(是反映我会及下属事业单位财政拨款安排的因公出国)境,费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国)境)费反映公务出国:境,的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税,及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出:公务接待费反映按规定开支的各类公务接待:含外宾接待)支出

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